创建人员:<创建人员>
文件职责:记录管理观察员对管理事项计划、执行、变更、框架更新、角色会话和管理错误修复的审计结论。
管理规范/模板:../common/manage-doc/管理体系规范.md;../common/manage-doc/管理审计报告模版.md。
引用文件:管理配置清单.md;管理事项总纲.md;管理事项计划.md;管理执行日志.md;管理变更记录.md;管理问题记录.md;../MB-X错误日志.md。
记录方式:append-only 管理审计报告;每次计划审计、执行审计、变更审计或复审追加。
| 审计 ID | 审计对象 | 审计类型 | 结论 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| <对象> | 计划审计 / 执行审计 / 变更审计 / 复审 | 通过 / 不通过 / 暂缓 | <YYYY-MM-DD HH:mm:ss> |
审核员:
<管理观察员>
审计类型:
计划审计 / 执行审计 / 变更审计 / 复审
审计对象:
<MGMT-ITEM-ID / PLAN-ID / LOG-ID / CHANGE-ID / 错误日志 ID>
审计依据:
审计范围:
关键检查:
| 检查项 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|
| 来源、目标和边界是否清楚 | 通过 / 不通过 / 不适用 | <证据> |
| 计划是否合理 | 通过 / 不通过 / 不适用 | <证据> |
| 执行是否按计划完成 | 通过 / 不通过 / 不适用 | <证据> |
| 配置、角色、会话或规范变化是否写变更记录 | 通过 / 不通过 / 不适用 | <证据> |
| 框架错误是否写入 MB-X错误日志.md | 通过 / 不通过 / 不适用 | <证据> |
| 是否存在越权或未记录动作 | 通过 / 不通过 / 不适用 | <证据> |
问题清单:
| 问题 ID | 严重级别 | 问题 | 影响 | 修复建议 | 是否阻断 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0/P1/P2/P3 | <问题> | <影响> | <建议> | 是 / 否 |
审计结论:
通过 / 不通过 / 暂缓
是否允许进入下一阶段:
是 / 否
复审要求:
<如无写“无”>