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管理审计报告

创建人员:<创建人员>
文件职责:记录管理观察员对管理事项计划、执行、变更、框架更新、角色会话和管理错误修复的审计结论。
管理规范/模板:../common/manage-doc/管理体系规范.md;../common/manage-doc/管理审计报告模版.md。
引用文件:管理配置清单.md;管理事项总纲.md;管理事项计划.md;管理执行日志.md;管理变更记录.md;管理问题记录.md;../MB-X错误日志.md。
记录方式:append-only 管理审计报告;每次计划审计、执行审计、变更审计或复审追加。

1. 当前审计总览

审计 ID 审计对象 审计类型 结论 时间
<对象> 计划审计 / 执行审计 / 变更审计 / 复审 通过 / 不通过 / 暂缓 <YYYY-MM-DD HH:mm:ss>

2. 审计记录

<YYYY-MM-DD HH:mm:ss> :<审计标题>

审核员:
<管理观察员>

审计类型:
计划审计 / 执行审计 / 变更审计 / 复审

审计对象:
<MGMT-ITEM-ID / PLAN-ID / LOG-ID / CHANGE-ID / 错误日志 ID>

审计依据:

  1. 管理体系规范.md
  2. 管理事项计划.md
  3. 管理执行日志.md
  4. 管理变更记录.md
  5. <其他证据入口>

审计范围:

  1. <范围 1>

关键检查:

检查项 结论 证据
来源、目标和边界是否清楚 通过 / 不通过 / 不适用 <证据>
计划是否合理 通过 / 不通过 / 不适用 <证据>
执行是否按计划完成 通过 / 不通过 / 不适用 <证据>
配置、角色、会话或规范变化是否写变更记录 通过 / 不通过 / 不适用 <证据>
框架错误是否写入 MB-X错误日志.md 通过 / 不通过 / 不适用 <证据>
是否存在越权或未记录动作 通过 / 不通过 / 不适用 <证据>

问题清单:

问题 ID 严重级别 问题 影响 修复建议 是否阻断
P0/P1/P2/P3 <问题> <影响> <建议> 是 / 否

审计结论:
通过 / 不通过 / 暂缓

是否允许进入下一阶段:
是 / 否

复审要求:
<如无写“无”>